Responsabilités
- Diriger les programmes de contrôle interne et soutenir les initiatives de conformité (ex. SOX/52-109).
- Concevoir, implanter et maintenir les contrôles internes liés à l'information financière (CIIF).
- Évaluer l'efficacité des contrôles internes et des contrôles généraux informatiques (ITGC).
- Analyser les processus d'affaires et technologiques afin d'identifier les risques et proposer des améliorations.
- Collaborer avec les équipes Finance, TI et Opérations pour corriger les lacunes de contrôle.
- Participer aux évaluations de risques lors de l'implantation de nouveaux systèmes et applications.
- Préparer des rapports d'audit structurés et présenter les constats aux parties prenantes.
- Soutenir les audits externes des états financiers et coordonner la documentation requise.
Exigences et compétences
- Minimum de 5 ans d'expérience en audit interne et/ou externe.
- Expérience en conformité SOX/52-109 et en gestion des contrôles internes.
- Expérience pratique dans l'évaluation des contrôles généraux informatiques (ITGC).
- Excellentes capacités analytiques, rigueur et souci du détail.
- Très bonnes habiletés de communication et capacité à vulgariser des concepts techniques.
- Bilinguisme français et anglais.
- Titre CPA, CIA ou CISA (atout).
- Expérience en amélioration de processus, automatisation, gouvernance TI ou sécurité informatique (atout).
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Responsibilities
- Lead internal control programs and support compliance initiatives (e.g., SOX/52-109).
- Design, implement, and maintain internal controls over financial reporting (ICFR).
- Evaluate internal controls and IT general controls (ITGC) to identify risks and improvement opportunities.
- Analyze business and technology processes and recommend practical enhancements.
- Partner with Finance, IT, and Operations teams to address control gaps and implement action plans.
- Support risk assessments related to new systems, applications, and technology initiatives.
- Prepare clear audit reports and communicate findings to stakeholders.
- Support external financial audits through coordination, documentation, and auditor requests.
Requirements & Skills
- Minimum 5 years of internal and/or external audit experience.
- Strong experience with SOX/52-109 compliance and internal controls.
- Hands-on experience evaluating IT general controls (ITGC).
- Strong analytical skills, attention to detail, and professional judgment.
- Excellent communication skills with the ability to explain technical concepts to various audiences.
- Bilingual in French and English.
- CPA, CIA, or CISA designation is an asset.
- Experience in process improvement, automation, IT governance, or security frameworks is an asset.